001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования»

Переутверждена приказом
руководителя администратора
бюджетной программы
от 20 октября 2016 года №33-О

Утверждена приказом руководителя
управления экономики и бюджетного
планирования Акмолинской области
от 18 декабря 2015 года №35-О

 

БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
258 Управление экономики и бюджетного планирования Акмолинской области
код и наименование администратора бюджетной программы
на 2016-2018 годы

Код и наименование бюджетной программы: 001 «Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования».

Руководитель бюджетной программы: Малгаждаров Б.Б., руководитель управления экономики и бюджетного планирования.

Нормативная правовая основа бюджетной программы: статья 54 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 04.12.2008г. 

Вид бюджетной программы: 

Областная.

в зависимости от уровня государственного управления

Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

в зависимости от содержания

Индивидуальная.

в зависимости от способа реализации

Текущая.

текущая/развитие

Цель бюджетной программы: Реализация государственной политики в сфере стратегического, экономического и бюджетного планирования

Задача бюджетной программы (конечный результат): Прогноз  социально-экономического развития области, стратегическое и бюджетное планирование.

Описание (обоснование) бюджетной программы: Обеспечение деятельности уполномоченного органа.

Расходы по бюджетной программе, всего 

Расходы по бюджетной программе Ед. изм. Отчетный год План текущего года Плановый период
2014 2015 2016 2017 2018
За счет трансфертов из  республиканского бюджета Тыс. тенге 305,5 446 19436 0 0
За счет средств из местного бюджета Тыс. тенге 126442,9 122712,8 102514,9 103542 105090
Итого расходы по бюджетной программе Тыс. тенге 126748,4 123158,8 121950,9 103542 105090

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: областная

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

текущая/развития: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Обеспечение деятельности уполномоченного органа, в которой предусмотрены расходы на оплату труда, приобретение товарно-материальных запасов, услуг связи, на сопровождение информационных программ, содержание и ремонт основных средств; обновление и углубление профессиональных знаний и навыков государственных служащих в соответствии с предъявляемыми квалификационными требованиями.

Показатели прямого результата Единица измерения Отчетный год План текущего года Плановый период
2014 2015 2016 2017 2018
Разработка проекта постановления по прогнозу социально-экономического развития области Проект постановления 1 1 1 1 1
Разработка проекта решения областного маслихата «Об областном бюджете на трехлетний период» Проект решения 1 1 1 1 1
Приобретение лицензионных программ office, windows шт. 8/8 1/1      
Приобретение товаро-материальных ценностей шт. 48   48 48 48
Подготовка, переподготовка и повышение квалификации сотрудников управления чел.     15 15 15
 
Расходы по бюджетной подпрограмме Единица измерения Отчетный год План текущего года Плановый период
2014 2015 2016 2017 2018
Расходы по бюджетной подпрограмме Тыс. тенге 126442,9 122712,8 102514,9 103542,0 105090,0
Итого расходы по бюджетной подпрограмме Тыс. тенге 126442,9 122712,8 102514,9 103542,0 105090,0

Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»

Вид бюджетной подпрограммы: областная

в зависимости от содержания: Осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг.

текущая/развития: текущая

Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: трансферты из республиканского бюджета  на  повышение уровня оплаты труда сотрудников управления экономики и бюджетного планирования

Показатели прямого результата Ед. изм. Отчетный год План текущего года Плановый период
2014 2015 2016 2017 2018
Повышение заработной платы Чел. 61 61 61 61 61
 
Расходы  бюджетной подпрограммы Ед. изм. Отчетный год План текущего года Плановый период
2014 2015 2016 2017 2018
Расходы по бюджетной подпрограмме Тыс. тенге 305,5 446 19436 0 0
Итого расходы по бюджетной подпрограмме Тыс. тенге 305,5 446 19436 0 0
 
Расходы бюджетной подпрограммы Ед. изм. Отчетный год План текущего года Плановый период
2014 2015 2016 2017 2018
Расходы по бюджетной подпрограмме Тыс. тенге 305,5 446 20363 0 0
Итого расходы по бюджетной подпрограмме Тыс. тенге 305,5 446 20363 0 0
Государственные символы

egov.kz - государственные услуги и информация онлайн